內部稽核

涵蓋範圍

本公司整體之營運活動單位整體之營運活動單位。

稽核組織

為求落實內部控制,在董事會之下設置獨立的稽核室。

稽核運作及職責

  • 稽核室依據稽核計畫執行相關工作,確認公司內部各項作業符合法令及內部控制制度,另視情況執行專案稽核並及時提供董事會,瞭解營運潛藏的風險。
  • 在內部定期稽查的同時,每年會計師亦會對公司內部前述制度執行審查。
  • 協助董事會進行獨立、客觀的評估其內部控制制度的完備性、有效性及落實性,適時提供改善建議,以合理的確保內部控制制度能持續實施。
  • 提供相關調查、評估或諮詢服務,以協助董事會履行其公司治理的責任;同時透過強化稽核人員的專業能力,以提昇及維持其稽核品質及執行效果。

稽核過程