涵蓋範圍
本公司整體之營運活動單位整體之營運活動單位。
稽核組織
為求落實內部控制,在董事會之下設置獨立的稽核室。
稽核運作及職責
- 稽核室依據稽核計畫執行相關工作,確認公司內部各項作業符合法令及內部控制制度,另視情況執行專案稽核並及時提供董事會,瞭解營運潛藏的風險。
- 在內部定期稽查的同時,每年會計師亦會對公司內部前述制度執行審查。
- 協助董事會進行獨立、客觀的評估其內部控制制度的完備性、有效性及落實性,適時提供改善建議,以合理的確保內部控制制度能持續實施。
- 提供相關調查、評估或諮詢服務,以協助董事會履行其公司治理的責任;同時透過強化稽核人員的專業能力,以提昇及維持其稽核品質及執行效果。
稽核過程
01
擬定年度稽核計畫
02
稽核前準備
03
稽核通知
04
實地查核
05
製作稽核報告
06
報告董事會
07
不符合項目追蹤改善
08
不符合項目確認改善
09
稽核結束
010